Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010056
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CO [...]
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11.590,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010058
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
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6.088,74 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010068
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PO [...]
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1.238,45 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
26.831.730/0001-28
L CARREIRO NETO
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 01.100125SMS.
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30.027,74 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010061
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO [...]
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495,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010064
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
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2.700,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010062
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ACAO SOCIAL [...]
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1.517,71 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 08010002
26.831.730/0001-28
L CARREIRO NETO
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE P [...]
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3.797,64 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 09010005
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA CIDADANIA E ACAO SOCIAL DO MUNICIP [...]
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2.782,37 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 07010006
01.055.884/0001-44
ANTONIO GILBERTO CARREIRO DE MELO-EPP-CASA GIL
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE APOIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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177,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 15010003
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OSP-2480,PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SER [...]
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9.504,80 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010188
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S.A
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
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13,08 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010060
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI NO 12.527/2011, LEI [...]
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2.500,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010063
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
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768,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010065
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
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886,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010066
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
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1.186,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 06010002
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
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808,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 27010003
00.394.460/0463-03
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
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161,20 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 20010003
01.884.047/0001-28
FRANCISCO SOARES RODRIGUES FERRAGENS
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20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UMA)MOTOSSERRA A COMBUSTAO, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
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1.600,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 05010072
16.902.612/0001-00
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO 050 [...]
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16.326,07 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010012
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
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69,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 12010002
56.053.331/0001-44
56.053.331 LEIDIANE ALVES MIRANDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 10(DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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12.100,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 15010004
21.168.812/0001-10
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ESTOFADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO 003-2025-SEAD1 [...]
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6.913,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 05010054
07.778.129/0001-74
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR (EDUARDO HENRIQUE VIEIRA SALES, TECNICO DE RAIO X) DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO PA [...]
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3.294,79 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 05010057
WN.KhQ.dV2/DqPq-nV
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PORANGA.
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7.957,90 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 15010001
Pm.8j9.GYr/NI0I-+/
JOAO AGILSON SOARES DOS SANTOS
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UM PORTAO MEDINDO 1,82M X 1,46M, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIP [...]
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1.263,15 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 15010002
3N.oY4.SBt/wGrh-6Q
ANTONIO IVANILSON SOARES DOS SANTOS
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE PORANGA.
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1.263,16 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010034
58.559.763/0001-57
V.JOSIVAN V.DOS SANTOS CONTABILIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
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5.000,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010037
20.213.152/0001-80
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA - SOCIEDADE INDV. ADV.
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME DLE-10-2025-CMP.
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5.500,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010038
24.928.449/0001-82
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE [...]
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5.000,00 |
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